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小臣导语又是一年end of financial year(EOFY)时,凡是在澳洲打过工的小伙伴,千万别忘了报税!最后还有合理避税攻略奉上!
今天我们闲话少叙,直奔主题,小臣先来回答大家心中最迫切想了解的几个问题:
在澳洲待6个月以上的小伙伴就算是澳洲税务居民了!可以申请税号,TFN要交给银行和雇主,不管是否工作都应该申请。
这些都是老生常谈了,就不多说了。注意,下文中提到的非澳洲税务居民指的是不能申请税号的这部分人,而非公民概念。
谁需要报税?
凡事满足以下任意一种情况,即需申请报税:
1. 对于澳洲税务居民(可申请税号)而言,你的应纳税个人所得额超过了免税额度。
免税额度=18,200澳币/年。
2. 你即将离开澳洲,且离开时间为永久或超过一财年。
3. 对于非澳洲税务居民(不可申请税号)而言,只要你去年一财年内,在澳洲赚过1澳币以上,就应成为报税申请人。
何时报税?
6月30日是澳洲财年的最后一天,从7月1日到10月31日之间,你可以申请前一财年内个人收入的报税。以今年为例,所报税额的基础是从15年7月1日至16年6月30日之间的个人收入。
通过什么方式报税?
官方推荐的方式是,使用MyTax进行网上报税。在ATO官网上搜索即可找到。
如果你是第一次申请报税,你需要先建立一个MyGov账户,然后才可以使用澳洲税务办公室(ATO)的网上服务进行报税操作。(相关链接:https://www.ato.gov.au/individuals/lodging-your-tax-return/lodging-your-first-tax-return/)
当然你也可以选择纸质形式,或者干脆请个报税代理~
准备材料
Medicare card number(如有)。
投资股票的股息(如有)。
投资房的租金收入和开销(如有)。
合理避税
申请退税时,除了要明确列出自己的收入以外,可千万别忘了还有不少相关支出是可以抵扣的!记得平时保留好凭据!
工作时间以外,如果你需要经常开车见客户,那么请保留车的加油、保险、维修以及养路费等收据。
*注意:家和公司间的车程是不可以抵税的。
需要申报车子费用的,建议准备一本Log Book来记录车子用于工作及私人之间的比例,需要记录3个月,以此来决定有多少的比例是用于工作的。
为了工作购买的任何工具设备都可保留发票申请退税。如果购买的设备同时用于公司和私人,则只能按公司使用的百分比来申报退税。
工作需要的特殊制服或防护服,购买时的发票,之后的清洗或修补费用发票请保存好。
*注意:普通的西装,黑裤,白衬衫,袜子等即使是公司规定的着装要求,也是不可以不算在内的,这里的特殊制服是例如清洁服装、工地防护服装或设备等。
送礼物或捐赠给DGRs公司,(DGR=Deductible Gift Recipients,例如非营利性机构)。
*注意:送的礼物或捐赠必须价值大于$2并且你不会收到任何实质性回报或好处。赠送的礼物必须为钱财、房产或是金融资产(例如股票)。赠送的礼物必须满足DGRs的相关礼物条件。
任何用于工作的私人电子设备(电脑电话等)所产生的费用。比如:你需要用自己的手机打电话联系客户,请保留你的电话账单。
为了升职或加薪水,你额外修读了一些与工作相关的课程,请保留学费以及相关费用收据。
*注意,如果你修读的课程知识已经超越了你本身工作所要求范畴,是为了帮你找到其它工作,则不能进行抵扣了。
获得的利息,红利以及其它投资收入中产生的支出可以申请退税(免税额度以内的支出不可申请退税)。
*注意:只有为创造收入为目的所产生的利息费用才能申请退税。
为了获取收入而产生的必要花费。必须要提供证明,为了你的收入这些花费是必不可少的。
相关链接:https://www.ato.gov.au/Individuals/Income-and-deductions/Deductions-you-can-claim/
最后,在本财年年末之际,祝大家报税顺利,财源广进!
文章转自网络,由臣信集团编辑!
项目类型 | 公寓 | |||
项目区域 | 墨尔本东南区 | |||
预计交房期 | 2018年年初 | |||
参考价格 | 47万澳币起 |
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