每年的7月1日到10月31日是澳洲的法定报税期。
澳洲纳税人需要在此期间向澳洲税务局(ATO)报税,并申报与工作相关的可抵扣支出。其中有一些支出是可以申报退税的。
税务公司 H&R Block's在雅虎财经上列出了一些可用来申报抵扣的支出:
·工会会费和专业协会会费。
·购买与工作相关的杂志或期刊的费用。
·购买与工作相关的书籍的费用。
·与工作相关的手机话费和家庭座机话费(包括月租费)。纳税人应做一个月的开支日志,按比例申报。如果申报金额少于50元,不必提供证据。
·如果纳税人使用家庭网络工作,例如收发邮件、搜索和工作相关的信息,那么这部分上网费用可以申报。
·如果纳税人在家办公,那么维护家庭办公室的费用也可以用来申报。纳税人需要保留每周在家工作的时长记录。可按照实际支出的一定比例(需要收据)来申报,或者按照45分钱一小时来申报。
· 购买必需工作制服的费用,包括上衣、裤子、裙子、外套和外衣。制服需要有公司的标志才能用来申请退税。工作制服的洗衣或干洗费用也可申报。
·购买用于保证工作安全必需品的费用,例如,带金属头的靴子或其它安全靴、太阳镜(户外工作必需品)、手套、面具、冬衣(如果工作地方温度低)、护目镜和围裙。
· 和工作有关的培训支出,例如急救培训、职业健康安全培训、记帐培训、电脑技术培训或管理培训。参加培训的路费、餐费和住宿费都可用来申报。
· 和工作直接相关的自修课程的花费,例如课程所需的学费、书费、文具费、设备费和路费。
· 购买工作所需设备的费用,例如工具、笔记本电脑、平板电脑和手机。
· 购买工作所需的办公用品的费用,例如日常文具、工作用手提包或公文包。
· 如果纳税人曾捐助给注册慈善机构的善款,只要捐款后没收到彩票或回赠品,也可用其来申报退税。
· 如果纳税人有投资,例如股票或存款,投资账户的银行手续费也可申报。
· 收入保障保险、疾病保险和事故保险的费用(不包括用养老金的支付的保险)。
· 大多数纳税人都知道使用报税代理的费用可以用来退税,但是很少人知道其实去见退税代理的路费、餐费和停车费也可以申报。纳税人需要保留路程的公里数记录。
这些可以申报的项目是大多数纳税人在退税时可以用到的,但是在许多专业领域还有很多可以申报的项目,例如护士在医院用的秒表。专业人士最好向当地的报税代理咨询,根据具体情况发现更多的可申报退税项目。
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◎本文由澳洲心发现编译整理
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